質(zhì)量管理部 | 2022-11-29
根據(jù)院集團(tuán)公司管理體系定期進(jìn)行內(nèi)部審核的要求,為評(píng)價(jià)我院管理體系運(yùn)行情況,院集團(tuán)公司近期對(duì)公司各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。在內(nèi)審首次會(huì)議上,院集團(tuán)公司總質(zhì)量師黃克帥通知對(duì)內(nèi)審工作的審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核要求和審核分工進(jìn)行了部署。院集團(tuán)公司共34名內(nèi)審員將分成11個(gè)審核小組,審核范圍覆蓋院集團(tuán)所有事業(yè)部、分公司和職能部門的所有相關(guān)要素。以驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性,確定體系運(yùn)行的改進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)時(shí)改進(jìn)。
受疫情影響,部分人員被封控,會(huì)議采取了線上同步直播的方式進(jìn)行。會(huì)后,各審核小組與被審核部門協(xié)商了現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間并提出了相關(guān)工作要求。